為充分發(fā)揮內部審計在公司治理中的作用,促進(jìn)公司轉變發(fā)展方式、創(chuàng )新機制制度,有效防范公司風(fēng)險和提高公司經(jīng)濟效益,11月27日,公司內審小組對物業(yè)公司展開(kāi)了內部審計工作。
此次公司內審包含準備、實(shí)施和報告三個(gè)階段,通過(guò)內審小組審查和委托第三方湖州正誠聯(lián)合會(huì )計師事務(wù)所審查相結合的方式開(kāi)展。根據集團審計總體部署,通過(guò)前期調查和相關(guān)情況了解,合理編制了審計實(shí)施方案,提前發(fā)出審計通知書(shū),嚴格遵循審計工作的各項流程,為審計工作的實(shí)施奠定了良好的基礎。
本次內審主要是對公司下屬房總物業(yè)公司2017年度1-10月份的經(jīng)營(yíng)狀況、內控制度等五大方面進(jìn)行專(zhuān)項審計,在實(shí)施過(guò)程中,對審計內容、進(jìn)度不合理之處及時(shí)調整和報備,并根據審計實(shí)施情況,對除上述審計內容外需要了解的事項,將按規定程序、方法調查取證。